索引号: | 1141140000583758XP-2022-00000034 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-04-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政信息 |
2022年度市住房和城乡建设局部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2022年度主要工作任务
第二部分 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
单位概况
一、部门主要职责
本部门主要职责是:
根据《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人民政府办公室关于印发365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证住房和城乡建设局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》,我局共设15个内设机构,主要承担以下职责:
(一)承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。
(二)承担推进住房制度改革和住房发展的责任。
(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。
(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。
(七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
(八)指导全市风景名胜区的工作,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作。
(九)承担规范和指导全市村镇建设的责任。
(十)承担建筑工程质量安全监管责任。
(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
(十二)承担推进墙体材料革新的责任。
(十三)拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施。
(十四)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、本部门预算单位构成
(一)机构设置
1、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证住房和城乡建设局局机关
2、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证住房和城乡建设局睢阳分局
3、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证住房和城乡建设局梁园分局
4、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证建筑工程质量监督站
5、商丘住房和城乡建设监察支队
6、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证政府房屋征收服务中心
7、商丘建设工程招标投标服务中心
8、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证保障性住房管理中心
9、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证住宅专项维修资金管理中心
10、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证建筑工程标准定额站
(二)人员构成情况
本部门及归口预算管理的二级单位共有编制252人,其中行政编制93人,事业编制159人;实有人员687人,其中在职人员577人,离休人员1人,退休人员109人。
三、2021年度主要工作任务
2021预算年度本部门主要工作任务是:
(一)进一步提高城镇化工作水平,继续扎实推进农村危房改造工作,努力实现2021年度市委、市政府确定的年度城镇化工作目标和危房改造任务。
(二)强力实施大棚户区改造,确保棚户区改造按照时序节点高质量高标准推进,全力服务我市“大棚改”项目建设和古城改造、高铁区域改造、内河治理等重点项目建设。
(三)强力推进保障性住房建设和分配工作。
(四)进一步规范房地产市场行为,落实项目手册和“两书”制度,加强对房地产开发项目的全过程监管。
(五)进一步加强建筑市场监管和服务,认真开展建设项目企业信息登记工作,加大建筑业市场监督执法巡查力度,规范工程项目管理,逐步提升全行业管控水平。
(六)进一步加强本行业大气污染防治监督管理力度,严格按照各项达标标准进行验收,完善监管措施和手段,在市委市政府的坚强领导下,坚决打赢大气污染防治攻坚战。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。
一、部门收入支出总体情况
本部门2022年收入总计5716.3万元(不含零余额结转),其中:财政拔款5476.3万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入240万元,财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元,政府性基金收入0万元,提前告知专项转移支付收入0万元,公共财政结转资金0万元,政府性基金结转0万元,特设代管户资金0万元,零余额结转等存量资金收入万元,其他收入0万元;支出总计5716.3万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年本部门当年收支预算总计5716.3万元,较2021年当年收支预算总计5682.6万元增加33.7万元,收支增加的原因主要是:1.工资福利支出增加23.9万元;2.对个人和家庭的补助增加9.8万元;3、增加了红色物业、安全监督等项目支出。
三、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费预算安排281.6万元,其中,办公费116.5万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,维修费9万元,其他商品服务支出155.7万元。
四、三公经费支出情况说明
2022年本部门三公经费支出预算31万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费21万元(公车购置费0万元,公车运行费21万元)。2022年三公经费支出预算比2020年减少1万元,主要原因是根据中央八项规定厉行节约、减少三公经费等一般性支出。
五、政府采购预算说明
2022年本部门政府采购预算安排0万元。
六、国有资产占有情况说明
2022年初,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)等。
七、项目预算绩效情况说明
2022年本部门开展预算绩效自评涉及资金238万元,开展绩效评价的重点项目是:1.房屋租赁服务信息平台建设;2.房地产市场巡查、预售监管市场监测等。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。
五、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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