索引号: | szfgzbmsfzggw-2020-0160 | 发布机构: | 市发展改革委 |
生效日期: | 2020-10-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政信息 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会2019年部门决算说明
一、主要职责
市发展改革委作为政府宏观调控和综合经济管理部门,主要职责是:拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策和价格政策;监测和调节国民经济运行,搞好经济总量平衡;优化重大经济结构,规划重大建设项目;指导和推进全市经济体制改革等。
二、机构设置及人员编制情况
市发展改革委所属事业单位2个,市节能监察局、市价格认证中心。
市发展改革委及归口预算管理的二级单位共有编制123人,其中行政编制93人,事业编制22人,工勤8人;在职人员106人,离退休人员76人。
三、2019年度部门收支情况
(一)2019年度部门决算总体收入情况
2019年度收入2700.94万元,部门年初结转和结余491.26万元;本年支出2544.6万元,年末结转和结余647.59万元。
2019年部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(二)2019年度部门决算总体支出情况
2019年度部门决算总支出2544.6万元(一般公共财政预算拨款支出2544.6万元,政府性基金预算支出0万元)。其中:一般公共服务支出2111.71万元,主要用于市发展改革委机关及所属事业单位保障机构正常运转人员经费、公用经费支出以及全市项目管理和专项业务发生的专项支出;社会保障和就业支出232.13万元,主要用于离退休人员经费及公用经费支出;卫生健康支出71.54万元,主要用于行政事业单位按照规定缴纳的医疗保险、养老保险、生育保险支出;住房保障支出129.23万元,主要用于行政事业单位按照规定应缴纳的住房公积金支出。年末结转和结余647.59万元,其中:基本支出结转和结余351.04万元,项目支出结转和结余296.55万元。
(三)2019年度“三公经费”财政拨款支出决算情况
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展改革委“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
2019年度365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展改革委“三公经费”财政拨款决算支出8.55万元,其中:1、因公出国(境)费支出0元,2019年度没有因公出国出境情况;2、公务接待费支出1.37万元,主要是委机关及事业单位用于上级机关检查工作、项目督导和招商引资项目洽谈等接待支出;3、公务用车购置及运行维护费支出7.18万元,主要用于日常公务运转、赴省汇报衔接项目、外出调研及项目督导检查等所发生的公务用车燃油费、车辆维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。
附件:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会2019年部门决算说明.xls
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